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审计处
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关于报送审计反馈意见书的通知
2023-11-03 08:05   审核人:


各相关部门:

省审计厅关于我校2022年度预算执行及财务收支审计的《审计报告(征求意见稿)》已于2023年10月31日送达我校,要求在10个工作日内向省审计厅报送答复意见。为确保《审计报告》反映内容、问题的客观、真实、准确以及审计建议的可执行、可操作,在规定时间内向省审计厅报送答复意见,现就有关事项通知如下:

1. 请各相关部门就报告中涉及本部门的问题描述、审计处理意见等进行认真阅读,对每一个事项逐项发表答复意见,未发表意见的视为无意见。

2. 如答复意见与报告中所列事实、审计处理意见不一致,或需要审计厅修改有关问题表述或处理意见时,应提供相应的支撑材料或文件依据。

3. 部门答复意见及支撑材料务必于2023年11月8日12:00前报审计处,有关答复意见需部门盖章、负责人签字,同时发电子版。

4. 如有需要,请联系审计处。

联系人:蒋小会     联系电话:86405197

                                     



                                  审计处

2023年11月2日

(本通知涉及部门:财务处、国资处、资产经营公司、科技处、物业公司、基建处、餐饮中心、监理公司、驾校)。

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